为全面了解集团财务部内控经营情况,8月18日下午,集团监事会主席张汝江,监事会特邀监督员开展监督联系工作,集团财务部负责人王桂霞及财务部其他人员参加会议。

会议首先听取了财务部负责人王桂霞部长对集团财务管理部工作情况及内部控制专项审计财务方面整改落实情况汇报。王桂霞表示,财务部将以这次督导联系工作为契机,认真采纳内控报告中提出的意见建议,根据监事会有关督导工作的通知精神积极开展对审计问题进行落实整改的工作,强化审计成果运用,夯实基础管理工作,增强公司内部控制管理的执行力。

最后,监事会主席张汝江同志肯定了财务部门的工作,并提出要求:一要高度重视、认真对待。对审计整改工作要依法依规、依程序,实事求是做好整改;二要坚持底线思维,着力防范化解重大风险。集团领导高度重视内控防风险,作为一线同志更应把内控防风险摆在重要位置;三是强调学习的重要性。学习要与时俱进,注重多样化,树立终身学习的理念。